就是想問一下費(fèi)用本來是不抵扣的認(rèn)證了抵扣,賬務(wù)上如何做分錄,麻煩請寫出來
會計(jì)小白_ph535626
于2019-09-20 16:17 發(fā)布 ??869次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-09-20 16:18
你好 那你需要做轉(zhuǎn)出 認(rèn)證 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2019-09-20 16:18:35

學(xué)員您好,加計(jì)抵減是不計(jì)提的,是在實(shí)際繳納增值稅時做分錄的,具體為
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益
這個其他收益就是加計(jì)抵減額
2021-07-14 19:43:25

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-08-28 12:05:09

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-04 15:17:10

您好
價稅合計(jì)計(jì)入
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款
2019-04-29 11:49:54
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