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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-09-20 16:18

你好 那你需要做轉(zhuǎn)出 認(rèn)證  借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:20

什么意思,認(rèn)證前是什么

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:20

認(rèn)證后是什么

meizi老師 解答

2019-09-20 16:21

你好 你上面不是說本來不抵扣  你又認(rèn)證了抵扣嗎?    那你可以說下你的業(yè)務(wù) 是沒認(rèn)證做分錄??、、認(rèn)證后: 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:23

想問一下認(rèn)證后轉(zhuǎn)出借費(fèi)用那費(fèi)用不是增加了嗎

meizi老師 解答

2019-09-20 16:24

你好    這個費(fèi)用是轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅的金額      其實(shí)就是這個進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣 把進(jìn)項(xiàng)稅金額做到費(fèi)用里面一起 相當(dāng)于價稅合計(jì)入費(fèi)用了

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:28

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:28

對嗎

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:28

我那個轉(zhuǎn)出是在5月份轉(zhuǎn)的我費(fèi)用是4月份的

meizi老師 解答

2019-09-20 16:28

嗯是的哈   理解正確 不錯

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:34

我那個轉(zhuǎn)出在增值稅報(bào)表是在5月份轉(zhuǎn)的我費(fèi)用是4月份的,那什么時候?qū)懛咒?/p>

meizi老師 解答

2019-09-20 16:36

你好  你填寫信息表的時候就做轉(zhuǎn)出分錄 比如你4月填寫信息表 你4月做轉(zhuǎn)出分錄 然后5月報(bào)的時候做4月轉(zhuǎn)出的金額填寫附表2

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:42

老師我沒有填寫信息表就直接在增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:45

要填寫什么信息表?

meizi老師 解答

2019-09-20 16:47

你好 你不是認(rèn)證了嗎 你得開紅字信息表  做轉(zhuǎn)出分錄 然后申報(bào)轉(zhuǎn)出金額的

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:49

我沒有開紅字信息表我直接報(bào)了進(jìn)行轉(zhuǎn)出

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:49

那怎么辦

meizi老師 解答

2019-09-20 16:52

你好    你們這個是什么發(fā)票 為什么你不抵扣要轉(zhuǎn)出 不是你們業(yè)務(wù)嗎

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:52

就是一些買電腦和稅控盤費(fèi)用還有

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:53

就沒了

meizi老師 解答

2019-09-20 16:53

你好 那可以抵扣的   你干嘛轉(zhuǎn)出  能抵扣還不好啊

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:55

因?yàn)槲覀兪峭赓Q(mào)企業(yè)的出口退稅,所以不抵扣,那怎么辦現(xiàn)在

meizi老師 解答

2019-09-20 16:56

那你這樣的情況就讓對方開普票給你就行

會計(jì)小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:59

可是已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦現(xiàn)在

meizi老師 解答

2019-09-20 17:01

你好  那你就做 借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  然后申報(bào)填寫附表2就行了

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你好 那你需要做轉(zhuǎn)出 認(rèn)證 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-09-20 16:18:35
學(xué)員您好,加計(jì)抵減是不計(jì)提的,是在實(shí)際繳納增值稅時做分錄的,具體為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 這個其他收益就是加計(jì)抵減額
2021-07-14 19:43:25
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-08-28 12:05:09
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-04 15:17:10
您好 價稅合計(jì)計(jì)入 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
2019-04-29 11:49:54
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