老師,我們單位8月份發(fā)生的一筆廣告推銷費(fèi),是去小區(qū)做推廣,8月份款打給對(duì)方,對(duì)方也開(kāi)了專票給我們,我已經(jīng)認(rèn)證掉了,結(jié)果,9月份開(kāi)始做活動(dòng)時(shí),因?yàn)閷?duì)方的原因暫時(shí)做不了活動(dòng),然后對(duì)方就意思把錢退給我們,我們把專票退給他們。9月份的時(shí)候我就開(kāi)了紅字申請(qǐng)表給他們,他們把發(fā)票沖紅。那么我應(yīng)該是在10月份申報(bào)9月份增值稅時(shí)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧? 可是我不知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
smile
于2019-09-21 09:42 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-21 09:44
是的
借銀存借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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同學(xué)你好
那就按照增值稅申報(bào)表在賬上做
2021-11-16 15:01:58

是的
借銀存借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-09-21 09:44:58

你好,期末調(diào)匯的話,借財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益,待應(yīng)收賬款,銀行存款等等
2020-07-11 10:15:37

你好 你是一般還是小規(guī)模 是繳納本月的還是上月的
2020-05-28 16:34:33

你好
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸;銀行存款
2019-03-06 15:56:12
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smile 追問(wèn)
2019-09-21 10:02
郭老師 解答
2019-09-21 10:06