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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-16 15:01

同學(xué)你好
那就按照增值稅申報表在賬上做

向日葵 追問

2021-11-16 15:07

不用調(diào)賬嗎?

樸老師 解答

2021-11-16 15:14

直接做增值稅的就行了

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相關(guān)問題討論
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-20 12:11:21
應(yīng)當(dāng)是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?
2016-04-22 21:02:40
是不一樣,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要申報,這個不一樣正常啊,不需要保持說必須一致
2020-01-09 10:30:44
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)收退稅款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 借 銀行存款 貸應(yīng)收退稅款
2019-09-12 22:48:30
你好 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;銀行存款等科目 280 這種情況暫時不做減免分錄
2018-09-08 11:22:08
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