
老師,你好,請問根據(jù)增值稅申報表,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會計分錄怎么做?增值稅申報表的金額是1072.93,實際銀行扣款金額是1076.15.這個該怎么處理/?"
答: 應(yīng)當(dāng)是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表里,期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”里的金額退稅了,會計分錄怎么寫
答: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)收退稅款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 借 銀行存款 貸應(yīng)收退稅款

