
老師,你好,請問根據(jù)增值稅申報(bào)表,結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表的金額是1072.93,實(shí)際銀行扣款金額是1076.15.這個該怎么處理/?"
答: 應(yīng)當(dāng)是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有出口銷售額,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄,出口銷售額應(yīng)不應(yīng)該和內(nèi)銷銷售額計(jì)入增值稅申報(bào)表?
答: 借應(yīng)收賬款等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 需要一起申報(bào)的。


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2022-01-07 21:16
bamboo老師 解答
2022-01-07 21:17
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2022-01-07 23:22