
老師,你好,請問根據(jù)增值稅申報表,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應交稅費-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會計分錄怎么做?增值稅申報表的金額是1072.93,實際銀行扣款金額是1076.15.這個該怎么處理/?"
答: 應當是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有出口銷售額,應該如何做會計分錄,出口銷售額應不應該和內(nèi)銷銷售額計入增值稅申報表?
答: 借應收賬款等科目 貸主營業(yè)務收入 需要一起申報的。


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2016-04-22 21:09
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2016-04-22 21:02
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2016-04-22 21:07
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2016-04-22 21:13