1、公司未有收入時(shí)購(gòu)進(jìn)的稅金記了:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)賬稅額, 2、那現(xiàn)在有收入而且認(rèn)證了,那是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、營(yíng)業(yè)后購(gòu)進(jìn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 4、如果前面我做的都是正確的,那現(xiàn)在我需要做一筆金稅盤全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理是要如何做賬務(wù)處理
婉玲
于2019-09-23 07:30 發(fā)布 ??1269次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2016-12-31 16:50:14

同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29

上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好,學(xué)員,新年好
這樣是沒(méi)問(wèn)題的,學(xué)員
2022-02-07 11:09:10

你減去留底需要交稅就做,不交稅不做的
2019-07-17 12:42:53
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