
增值稅的進項稅額和銷項稅額按照發(fā)票正常記賬的,但是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。請問怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?還有以前年度的怎么處理呢?如圖
答: 你現(xiàn)在按那個發(fā)生額累計數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以,
以前年度,進項稅額借方余額,和銷項稅額貸方余額,未做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應該怎么做
答: 你好,做增值稅明細的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用進項稅額轉(zhuǎn)出補交以前年度的增值稅,分錄怎么寫?
答: 比如轉(zhuǎn)出對應的是費用科目 借:以前年度使用調(diào)整 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費--未交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度使用調(diào)整
1月份在做以前年度的報損時有45000元的進項稅額轉(zhuǎn)出,這筆進項稅額轉(zhuǎn)出我正常在2月初申報1月的增值稅時填報就可以吧,不需要調(diào)增以前年度的增值稅報表吧?
老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年度應該做進項稅額轉(zhuǎn)出的,沒有做轉(zhuǎn)出處理,今年才發(fā)現(xiàn)的,如何做處理


小芝麻 追問
2019-09-24 14:04
maize老師 解答
2019-09-24 14:08