
以前年度,進(jìn)項稅額借方余額,和銷項稅額貸方余額,未做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
答: 你好,做增值稅明細(xì)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
增值稅的進(jìn)項稅額和銷項稅額按照發(fā)票正常記賬的,但是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。請問怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?還有以前年度的怎么處理呢?如圖
答: 你現(xiàn)在按那個發(fā)生額累計數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,以前年度的進(jìn)項稅額、銷項稅額、本年利潤、等在年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過期末一直有余額,現(xiàn)在能統(tǒng)一在18年度12月份總額結(jié)轉(zhuǎn)完么?
答: 您好 可以統(tǒng)一在18年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)完 建議最好按年度結(jié)轉(zhuǎn) 每年寫一份憑證 比較清晰


彩麗老師 解答
2019-11-26 18:07
彩麗老師 解答
2019-11-26 18:09
芋 追問
2019-11-26 18:13
彩麗老師 解答
2019-11-26 20:10