
專項(xiàng)撥款,收到時(shí)擺賬專項(xiàng)應(yīng)付款,但以前年度做了固定資產(chǎn),沒有沖應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么辦呢?
答: 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
用專項(xiàng)應(yīng)付款支付以前年度欠工人工資,怎樣做賬
答: 同學(xué)你好 借工資科目 貸銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度營業(yè)外收入現(xiàn)調(diào)整為專項(xiàng)應(yīng)付款 怎么調(diào)整
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整 ,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

