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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-24 17:37

你好,是向法人代表借款?

康乃馨 追問

2019-09-24 17:40

不知道呢?山東東禾農(nóng)業(yè)那個是公戶

鄒老師 解答

2019-09-24 17:41

你好,如果是向法人代表借款這樣做分錄
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款

康乃馨 追問

2019-09-24 17:46

備注說直接給誰打過去,是借:其他應(yīng)付款-杜慶強(qiáng)貸:銀行存款還是貸:其他應(yīng)付款-劉立鈞

鄒老師 解答

2019-09-24 17:48

你好,貸方掛賬其他應(yīng)付款——杜慶強(qiáng)

康乃馨 追問

2019-09-24 17:51

貸方應(yīng)是其他應(yīng)付款-劉立鈞吧

鄒老師 解答

2019-09-24 17:54

你好,因?yàn)槟氵@個收到的款項是需要支付給杜慶強(qiáng)的,所以收到就直接掛賬 其他應(yīng)付款——杜慶強(qiáng)

康乃馨 追問

2019-09-24 17:58

不是,劉立鈞是法人,把款轉(zhuǎn)到公戶上再從公戶把錢給杜慶強(qiáng)

鄒老師 解答

2019-09-24 18:01

你好,這個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是收到劉立鈞的款項到單位銀行賬戶,然后從賬戶轉(zhuǎn)給杜慶強(qiáng)的意思?
你單位在這個過程中是代收代付的意思?

康乃馨 追問

2019-09-24 18:59

是的

鄒老師 解答

2019-09-24 19:00

你好,代收代付就是這樣做分錄的
收到,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——杜慶強(qiáng)
支付,借;其他應(yīng)付款——杜慶強(qiáng),貸;銀行存款
如果你第一個分錄貸方掛賬其他應(yīng)付款——劉立鈞,那第二個分錄支付的時候就無法沖銷貸方其他應(yīng)付款——劉立鈞掛賬的

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你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行?
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借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

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  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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