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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-25 14:43

你好,是本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用而沒有計(jì)入的意思?

單純的白羊 追問

2019-09-25 14:44

是的

鄒老師 解答

2019-09-25 14:45

你好,這樣做調(diào)整分錄,借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付賬款

單純的白羊 追問

2019-09-25 14:47

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-09-25 14:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用而沒有計(jì)入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個(gè)要看是否收到發(fā)票了,如果原來收到發(fā)票沒有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學(xué)員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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