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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-25 15:27

您好
上個月貨款
借:應(yīng)收賬款  20300
貸:主營業(yè)務(wù)收入 20300
6月退貨
借:應(yīng)付賬款 -6000-4000=-10000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000

(立秋) 追問

2019-09-25 15:33

給客戶開發(fā)票,稅金由客戶承擔(dān)內(nèi)賬我要怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:36

借:應(yīng)收賬款
貸;主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

(立秋) 追問

2019-09-25 15:42

(立秋) 追問

2019-09-25 15:43

老師,應(yīng)收客戶的稅,這樣做行嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:43

正常的增值稅不通過稅金及附加科目走賬

(立秋) 追問

2019-09-25 15:46

我看之前會計做的賬,都把我弄暈了。

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:47

稅金及附加是核算城建稅 附加稅 印花稅 土地使用稅 房產(chǎn)稅等科目的 不核算增值稅

(立秋) 追問

2019-09-25 15:52

內(nèi)賬這樣做不行嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:54

內(nèi)帳的話 按理說 也應(yīng)像我那也寫分錄 如果前面已經(jīng)這樣寫了 您也了解這樣做賬的意思 這樣處理也可以

(立秋) 追問

2019-09-25 15:58

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 上個月貨款 借:應(yīng)收賬款 20300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20300 6月退貨 借:應(yīng)付賬款 -6000-4000=-10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000
2019-09-25 15:27:41
有別人給你墊付的運(yùn)費(fèi)是嗎 借銀存,銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
2020-01-04 04:10:06
借;銷售費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款
2017-02-28 09:41:01
收到款時,借:銀行存款32211 其他應(yīng)收款-3公司189 貸:應(yīng)收賬款32400,付貨款時,借:應(yīng)付賬款20000 貸:其他應(yīng)收款-189 銀行存款19811
2016-08-16 13:03:50
收款憑證不可以稅前扣除
2023-09-15 14:38:48
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