為什么不能同時承擔(dān)呢 問
你好,他們這個并沒有違約。 答
老師好,張三李四合伙開公司,張投資比例60%,李40%,但 問
可以那樣約定的,沒問題的 答
老師,我們有個員受傷了離職了,企業(yè)給了一筆一次性 問
你好,這個按辭退補償來申報。 答
第(3)業(yè)務(wù),怎么會計利潤不減除,原材料的成本和機器的 問
你好購進(jìn)后也沒說領(lǐng)用呀,不需要考慮 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價能開4 問
能,合同單價能開4395嗎,數(shù)量是10套 答

待抵扣進(jìn)項稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
1、借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額3、最后進(jìn)項遞減銷售,抵扣增值稅,是這樣一個分錄嗎?
答: 你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額為什么要做這一筆?
答: 你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。

