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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-26 18:29

不是,借應(yīng)付職工薪酬 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

翡翠 追問

2019-09-26 19:18

哦。那接下來進項稅額轉(zhuǎn)出,要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費的哪個明細科目?未交稅金嗎?

maize老師 解答

2019-09-27 06:46

借,進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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