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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-26 20:25

您好,您收購發(fā)票應該是根據您實際收購的數量和單價來開的,進項稅是發(fā)票金額*9%,加計扣除1%
借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款,實際領用材料的時候,借生產成本-材料應交稅費-應交增值稅(進項稅額)原材料

歲末 追問

2019-09-26 20:58

如果全部領用是這樣做賬嗎

文老師 解答

2019-09-26 21:06

是的,您這分錄是對的,還有就是需要結轉成本的分錄,借主營業(yè)務成本貸庫存商品

歲末 追問

2019-09-26 21:09

好的 謝謝老師

文老師 解答

2019-09-26 21:10

不客氣,這是我們的職責所在

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是這樣的,你們屬于農副產品的深加工企業(yè),銷項稅率是13%,就是增值稅進項稅額是當期采購的進項稅,按采購金額的9%抵扣進項稅,按當月領用原材料的金額加計扣除的稅率是1%,由于當期的采購金額與當月領用的金額不確定,但可以按你說的本期交稅是4270元,當期的銷項稅額是36998元,可以算出需要抵扣的進項稅的金額是36998-4270=32728元,只能算出這樣的數據,由于采購金額*9%+當期領用的金額/(1-91%)*1%=32728元,因此上述的數據是變動的金額。
2019-09-26 20:25:30
您好,您收購發(fā)票應該是根據您實際收購的數量和單價來開的,進項稅是發(fā)票金額*9%,加計扣除1% 借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款,實際領用材料的時候,借生產成本-材料應交稅費-應交增值稅(進項稅額)原材料
2019-09-26 20:25:48
您好 發(fā)票上面有金額和稅額 然后還有價稅合計金額
2016-11-23 17:02:34
請給我一下固定資產賬務處理的依據
2016-12-27 23:02:54
您好 多出的進項稅額留抵 以后繼續(xù)抵扣銷項
2019-11-12 22:01:38
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