一般納稅人本月開(kāi)具專(zhuān)票13%稅率,銷(xiāo)售板材金額284602,稅額36998,價(jià)稅合計(jì)321600元;本月需要交增值稅4270元,請(qǐng)問(wèn)公司自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票(原木)應(yīng)開(kāi)多少金額?如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?加計(jì)扣除稅率為多少?如何進(jìn)行賬務(wù)處理?請(qǐng)大神幫忙,急死我了…
歲末
于2019-09-26 20:07 發(fā)布 ??2461次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-26 20:25
是這樣的,你們屬于農(nóng)副產(chǎn)品的深加工企業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)稅率是13%,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)期采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅,按采購(gòu)金額的9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按當(dāng)月領(lǐng)用原材料的金額加計(jì)扣除的稅率是1%,由于當(dāng)期的采購(gòu)金額與當(dāng)月領(lǐng)用的金額不確定,但可以按你說(shuō)的本期交稅是4270元,當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是36998元,可以算出需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的金額是36998-4270=32728元,只能算出這樣的數(shù)據(jù),由于采購(gòu)金額*9%+當(dāng)期領(lǐng)用的金額/(1-91%)*1%=32728元,因此上述的數(shù)據(jù)是變動(dòng)的金額。
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是這樣的,你們屬于農(nóng)副產(chǎn)品的深加工企業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)稅率是13%,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)期采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅,按采購(gòu)金額的9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按當(dāng)月領(lǐng)用原材料的金額加計(jì)扣除的稅率是1%,由于當(dāng)期的采購(gòu)金額與當(dāng)月領(lǐng)用的金額不確定,但可以按你說(shuō)的本期交稅是4270元,當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是36998元,可以算出需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的金額是36998-4270=32728元,只能算出這樣的數(shù)據(jù),由于采購(gòu)金額*9%+當(dāng)期領(lǐng)用的金額/(1-91%)*1%=32728元,因此上述的數(shù)據(jù)是變動(dòng)的金額。
2019-09-26 20:25:30

您好,您收購(gòu)發(fā)票應(yīng)該是根據(jù)您實(shí)際收購(gòu)的數(shù)量和單價(jià)來(lái)開(kāi)的,進(jìn)項(xiàng)稅是發(fā)票金額*9%,加計(jì)扣除1%
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款,實(shí)際領(lǐng)用材料的時(shí)候,借生產(chǎn)成本-材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)原材料
2019-09-26 20:25:48

您好 發(fā)票上面有金額和稅額 然后還有價(jià)稅合計(jì)金額
2016-11-23 17:02:34

請(qǐng)給我一下固定資產(chǎn)賬務(wù)處理的依據(jù)
2016-12-27 23:02:54

您好
多出的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 以后繼續(xù)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)
2019-11-12 22:01:38
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