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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-09-27 11:12

你好
借:原材料
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000

月月老師 解答

2019-09-27 11:17

你好 假設(shè)原材料錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)是,金額10000,稅額2000,正確的金額10000,稅額3000
借:原材料 10000
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
貸:銀行存款12000
借:原材料 2000
貸:應(yīng)稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000
借:原材料  -12000
貸:銀行存款-12000
借;原材料 10000
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000
貸:銀行存款
數(shù)據(jù)只是一個(gè)舉例。

月月老師 解答

2019-09-27 11:18

你好,
借;原材料 10000
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
貸:銀行存款 12000

月月老師 解答

2019-09-27 11:23

你好,相當(dāng)于沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,直接計(jì)入成本,然后全額沖紅。

月月老師 解答

2019-09-27 11:25

你好 假設(shè)原材料錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)是,金額10000,稅額2000,正確的金額10000,稅額2000
借:原材料 10000
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
貸:銀行存款12000
借:原材料 2000
貸:應(yīng)稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000
借:原材料 -12000
貸:銀行存款-12000
借;原材料 10000
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
貸:銀行存款 12000
這就是完整的分錄了。

月月老師 解答

2019-09-27 11:28

你好,先轉(zhuǎn)出,還要把錯(cuò)誤的分錄沖紅,然后再做正確的,否則就記錄重復(fù)了。

月月老師 解答

2019-09-27 11:36

你好,你不是已經(jīng)認(rèn)證了,錯(cuò)誤的發(fā)票沒有付款是么

月月老師 解答

2019-09-27 11:40

你好,我看一下發(fā)票。

月月老師 解答

2019-09-27 11:47

你好,錯(cuò)誤的發(fā)票就是1、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;2、沖紅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)數(shù)、3、錄入正確的發(fā)票金額數(shù)。

月月老師 解答

2019-09-27 14:06

你好,需要將錯(cuò)誤的發(fā)票補(bǔ)錄的,要不你轉(zhuǎn)出沒辦法做分錄的。你的期末留底就對不上 了。

SWH 追問

2019-09-27 11:14

月底又開了一張正確的,該怎么做呢

SWH 追問

2019-09-27 11:17

月底開的進(jìn)項(xiàng)稅額還是2000,金額都沒變

SWH 追問

2019-09-27 11:22

老師,為什么轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在原材料里啊

SWH 追問

2019-09-27 11:24

同一筆業(yè)務(wù),原材料10000,稅額2000。先開始發(fā)票錯(cuò)誤已認(rèn)證但退回,后又重開,麻煩老師幫我給個(gè)完整的分錄,我想想,謝謝

SWH 追問

2019-09-27 11:27

先轉(zhuǎn)出,借 原材料2000
貸應(yīng)交稅金   進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2000
再按正常分錄做嗎 
借原材料10000(這里應(yīng)該是多少)
    應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2000
貸應(yīng)付賬款12000
對嗎

SWH 追問

2019-09-27 11:32

收到就退回了,錯(cuò)誤的發(fā)票沒有做分錄,對方財(cái)務(wù)處理失誤,直接作廢了

SWH 追問

2019-09-27 11:38

開發(fā)票之前就付款了

SWH 追問

2019-09-27 11:38

如果這樣的話,那材料實(shí)際上就多了啊,還沒想明白怎么回事兒

SWH 追問

2019-09-27 11:40

這是一批材料,其中一張開錯(cuò)了,已認(rèn)證,退回

SWH 追問

2019-09-27 12:36

老師,那張錯(cuò)誤的發(fā)票因?yàn)橥嘶兀覜]有入賬。已經(jīng)在申報(bào)表當(dāng)月填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在沒有入賬單純的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么辦

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你好 借:原材料 貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000
2019-09-27 11:12:28
本來應(yīng)該轉(zhuǎn)入主營業(yè)成本科目的,現(xiàn)在不知道怎么改錯(cuò)?
2017-04-14 16:50:35
嗯,是的,老師
2021-04-13 19:28:18
原材料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入原材料,是不是可以一并結(jié)轉(zhuǎn)到成本中呀,今年上半年的發(fā)票,10月份補(bǔ)交的稅款
2015-11-05 11:10:14
同學(xué)你好 重新轉(zhuǎn)進(jìn)來就可以了
2022-08-23 15:42:29
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