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送心意

田老師

職稱會計師

2016-03-10 10:55

那只有做“進(jìn)項留抵”羅,那之前會計這樣申報就報錯了,我剛接手怎么處理呢

田老師 解答

2016-03-10 10:51

不可以

田老師 解答

2016-03-10 11:02

你可去稅局溝通一下,看看能不能調(diào)回來

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相關(guān)問題討論
不可以
2016-03-10 10:51:34
你好!不跨年的話可以先不用勾選。
2020-07-06 16:01:01
你好 如果認(rèn)證與你做賬的時候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來的; 你進(jìn)項稅大于銷項稅或者沒有銷項稅的時候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進(jìn)項稅
2019-11-11 17:08:23
是的, 1.待抵扣稅額,是還沒認(rèn)證的發(fā)票。 2.留抵稅額,是銷項稅額小于進(jìn)項稅額。
2019-02-27 09:21:27
同學(xué)你好 這個分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
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