你好,老師,我想問下出口的企業(yè) 收到進項發(fā)票,怎么樣轉(zhuǎn)出進項稅??刹豢梢詫懸幌聲嫷姆咒浗o我啊,老師,謝謝
黃貴婷
于2019-09-27 14:56 發(fā)布 ??1887次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-09-27 15:22
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
外貿(mào)出口企業(yè)有關進項稅轉(zhuǎn)出分錄
借:庫存商品(進貨時)
應交稅金-增值稅-進項
貸:應付賬款
借:其他應收款-應收出口退稅(計算應退稅)
貸:應交稅金-增值稅-出口退稅
借:主營業(yè)務成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)
貸:應交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應收賬款-外銷 (外銷時)貸:主營業(yè)務收入-外銷
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月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
外貿(mào)出口企業(yè)有關進項稅轉(zhuǎn)出分錄
借:庫存商品(進貨時)
應交稅金-增值稅-進項
貸:應付賬款
借:其他應收款-應收出口退稅(計算應退稅)
貸:應交稅金-增值稅-出口退稅
借:主營業(yè)務成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)
貸:應交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應收賬款-外銷 (外銷時)貸:主營業(yè)務收入-外銷
2019-09-27 15:22:56

您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2017-05-26 22:49:45

借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-02-23 10:28:55

從6月開始建賬處理,必須與稅務是同步的
2017-07-23 17:43:43

那你只能調(diào)減出來哦,認證了再抵扣
2020-03-02 11:10:10
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黃貴婷 追問
2019-09-27 15:24
樸老師 解答
2019-09-27 15:29