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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-09-27 15:42

你好  沒有的話 對方也無法開收據(jù)的 你們用支付憑證或者寫情況說明報(bào) 但是無法稅前扣除逇

啥都不會考個(gè)屁 追問

2019-09-27 15:52

老師,小規(guī)模納稅人也不可以嗎

啥都不會考個(gè)屁 追問

2019-09-27 15:52

老師分錄應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2019-09-27 15:55

你好 是的  必須要發(fā)票或者需要有收款憑證的  但是需要備注相關(guān)的收款方信息等

啥都不會考個(gè)屁 追問

2019-09-27 15:56

老師那分錄要怎么做

meizi老師 解答

2019-09-27 16:04

你好  借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款-員工 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款

啥都不會考個(gè)屁 追問

2019-09-27 16:06

老師,應(yīng)付職工薪酬下,也是職工福利費(fèi)是嗎

meizi老師 解答

2019-09-27 16:10

嗯 是的 你對應(yīng)加明細(xì)科目 我就沒給你寫了

啥都不會考個(gè)屁 追問

2019-09-27 16:25

好的謝謝老師耐心解答,剛開始接觸,所以很多問題有點(diǎn)小白,給老師添麻煩啦

meizi老師 解答

2019-09-27 16:25

沒事的 慢慢來 我們相互學(xué)習(xí)

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你好 沒有的話 對方也無法開收據(jù)的 你們用支付憑證或者寫情況說明報(bào) 但是無法稅前扣除逇
2019-09-27 15:42:31
借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 差額計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用
2018-10-22 19:25:45
你好,借;管理費(fèi)用等科目 2000,庫存現(xiàn)金 1000,貸;其他應(yīng)收款3000 原始憑證是費(fèi)用發(fā)票,費(fèi)用報(bào)銷單
2019-09-05 09:20:19
不退發(fā)票,對方?jīng)_紅,紅字發(fā)票與重新開具的藍(lán)字發(fā)票重新做賬務(wù)處理
2018-04-17 15:29:41
借;應(yīng)付賬款 貸;其他應(yīng)付款 老板個(gè)人付款的回單 個(gè)人建議這種款項(xiàng)需要通過公司賬戶劃轉(zhuǎn) 不是什么都可以老板個(gè)人支付的 老板是老板,公司是公司,要注意區(qū)分開
2016-04-14 15:58:12
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