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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-28 10:42

你好,借;應(yīng)付賬款等科目,借;原材料 等科目   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

素水蓮子 追問

2019-09-28 17:14

開的是房租負(fù)數(shù)發(fā)票,是退我們房租款,之前入的是管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-09-28 17:21

你好,那就是這樣做分錄
借;銀行存款,貸;管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,能具體說清楚一點(diǎn)嗎?
2017-09-02 16:14:16
您好!是的。但是如果他們沒有認(rèn)證的話,就開不了紅字。
2017-06-21 10:08:25
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票要入賬
2019-06-01 09:44:48
你好,發(fā)票收入可以沖紅,但是收入還是要做賬的
2018-12-18 19:04:36
你好,是的,負(fù)數(shù)發(fā)票也是需要入賬的
2018-12-17 17:13:28
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