我想請其他應(yīng)付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項要做預(yù)算會計分錄嗎? 比如其他單位撥來的款,我單位全款代轉(zhuǎn)付,要不要做預(yù)算會計 看了很多例題只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄,不管是不是涉及業(yè)務(wù)收支,所以搞得我很難確定什么時候要做預(yù)算分錄,請老師指教 我的理解是納入預(yù)算收支涉及現(xiàn)金時要做,往來款項中雖有涉及現(xiàn)金如不涉及業(yè)務(wù)收入支出時,之只是互相往來這種情況不要做預(yù)算分錄。可是看了很多例題有的要有的不要,我懵了?
AA會計學堂-希老師
于2019-09-28 11:43 發(fā)布 ??1740次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
相關(guān)問題討論

預(yù)算會計只是按收付實現(xiàn)制核算預(yù)算內(nèi)資金。
2019-09-28 12:58:03

把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2017-02-20 08:14:25

你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應(yīng)付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應(yīng)收款
2020-05-27 15:17:19

你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產(chǎn)品 然后代墊付運費 先是收到了乙方的現(xiàn)金運費錢了 你就得掛 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后后面發(fā)貨的時候是要公司銀行存款支付給運輸公司的。 所以是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我把實操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11

您好:
一般情況下不建議對沖,一個客商即有應(yīng)收又有應(yīng)付應(yīng)分別核算的。
如果與對方協(xié)商可以對沖分錄為:
借:其他應(yīng)付款-XXX
貸:其他應(yīng)收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息