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事業(yè)單位,其他應收款借方還有一個明細科目——待攤費用借方9萬多,也七八年了,不知道為什么產(chǎn)生的,這個應該怎么處理呢?
老師,你好,在行政事業(yè)單位中,其他應收款,其他應付款的余額怎么做分錄將它們沖銷掉?它們都是以前年度留下來的,無從查起的期初余額。
事業(yè)單位將不用的房地產(chǎn)進行出租,月底每個月月初付款,但是到了當月月底,并沒有收到錢,應該怎么做帳?是不是借 其他應收款 貸 租金收入

