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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-09-30 12:47

借:庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
按照規(guī)定要轉(zhuǎn)賬收款、據(jù)實開票。

人生若只如初見 追問

2019-09-30 12:48

那這種沒開票了,入了外賬,憑證只有收據(jù)和出庫單,這樣行嗎?

岳老師 解答

2019-09-30 13:57

作為老師,只能說“轉(zhuǎn)賬收款、據(jù)實開票”才行的。

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相關(guān)問題討論
你好,需要開具720的負數(shù)發(fā)票的
2017-02-06 14:26:37
借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 按照規(guī)定要轉(zhuǎn)賬收款、據(jù)實開票。
2019-09-30 12:47:00
你好,可以的呢,現(xiàn)金收款收據(jù)可以做賬
2020-05-25 11:48:03
您好 運費計入鹽酸入賬成本 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2019-10-08 12:49:33
你好,做無票收入,分錄與開票收入一樣做,報稅時,填在無票收入那欄。
2019-10-12 17:05:51
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