
期初沒有資金做賬時(shí)向老板借了款項(xiàng),記入了其他應(yīng)付款。五個(gè)月后產(chǎn)生了利潤想還款,但款項(xiàng)是在未分配利潤里。該怎么做分錄?
答: 您好 還款應(yīng)該通過銀行存款跟庫存現(xiàn)金支付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
未分配利潤是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)下年,是12月做分錄嗎?分錄怎么做,還有其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤 其他應(yīng)付款把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年就是了,不需要特地做分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!請(qǐng)問,其他應(yīng)付款掛帳太多40多萬,用利潤分配-未分配利潤調(diào)帳沖可以不?
答: 您好,可以,需要更正以前年度納稅申報(bào)表即可
開始建賬.前面幾個(gè)月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
發(fā)票是2019年的報(bào)銷款,在2020年4月報(bào)銷,做賬時(shí)可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎


藍(lán)天 追問
2019-10-02 12:01
bamboo老師 解答
2019-10-02 12:17
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2019-10-02 12:26
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2019-10-02 12:27
藍(lán)天 追問
2019-10-02 12:58
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2019-10-02 12:59