
期初沒有資金做賬時向老板借了款項,記入了其他應(yīng)付款。五個月后產(chǎn)生了利潤想還款,但款項是在未分配利潤里。該怎么做分錄?
答: 您好 還款應(yīng)該通過銀行存款跟庫存現(xiàn)金支付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
未分配利潤是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)下年,是12月做分錄嗎?分錄怎么做,還有其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤 其他應(yīng)付款把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年就是了,不需要特地做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問,其他應(yīng)付款掛帳太多40多萬,用利潤分配-未分配利潤調(diào)帳沖可以不?
答: 您好,可以,需要更正以前年度納稅申報表即可


薄暮晨光 追問
2018-02-08 10:34
鄒老師 解答
2018-02-08 10:39