
老師,您好!1月份開了一張紅字發(fā)票,相當(dāng)于沖去年12月發(fā)票,全額交了附加稅,但1月份有收入,1月附加減半征收,哪附加按什么沖減,
答: 這個(gè)是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計(jì)提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄
老師,當(dāng)月只有紅字發(fā)票,那申報(bào)時(shí),附加稅也以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
答: 你好,附加稅計(jì)稅依據(jù)是不能填寫負(fù)數(shù)申報(bào)的,你可以按0申報(bào) 正常來說是需要開具藍(lán)字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應(yīng)金額的紅字發(fā)票的 而無法實(shí)現(xiàn)直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍(lán)字發(fā)票的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅字發(fā)票是簡(jiǎn)易征收,藍(lán)字發(fā)票是一般稅率
答: 你好 紅字要和原來的藍(lán)字開一樣稅率的 后面再開正確的發(fā)票。

