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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-03 20:37

這個是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄

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這個是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄
2019-10-03 20:37:37
你好,附加稅計稅依據(jù)是不能填寫負數(shù)申報的,你可以按0申報 正常來說是需要開具藍字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應(yīng)金額的紅字發(fā)票的 而無法實現(xiàn)直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍字發(fā)票的
2020-06-29 18:00:11
做與原來相反的會計分錄,不需要計提附加稅
2019-12-09 10:33:31
你好 紅字要和原來的藍字開一樣稅率的 后面再開正確的發(fā)票。
2019-01-07 10:52:54
您好!你10月計提附加稅的時候,不是按10月實際繳納的增值稅計提的嗎? 到11月才轉(zhuǎn)出,但是10月按轉(zhuǎn)出后的增值稅計提的附加稅?
2019-12-04 17:32:51
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