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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-03 20:37

這個(gè)是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計(jì)提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄

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這個(gè)是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計(jì)提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄
2019-10-03 20:37:37
你好,附加稅計(jì)稅依據(jù)是不能填寫負(fù)數(shù)申報(bào)的,你可以按0申報(bào) 正常來說是需要開具藍(lán)字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應(yīng)金額的紅字發(fā)票的 而無法實(shí)現(xiàn)直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍(lán)字發(fā)票的
2020-06-29 18:00:11
做與原來相反的會(huì)計(jì)分錄,不需要計(jì)提附加稅
2019-12-09 10:33:31
你好 紅字要和原來的藍(lán)字開一樣稅率的 后面再開正確的發(fā)票。
2019-01-07 10:52:54
您好!你10月計(jì)提附加稅的時(shí)候,不是按10月實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提的嗎? 到11月才轉(zhuǎn)出,但是10月按轉(zhuǎn)出后的增值稅計(jì)提的附加稅?
2019-12-04 17:32:51
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