老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

老師您好。我接手了一家錯(cuò)賬,1月份建的賬,稅和賬都是亂七八糟的,我現(xiàn)在要從1月開始從新做,他們憑證都沒裝訂的,也沒過賬審核,但是有個(gè)問題,就是稅亂報(bào)的,我現(xiàn)在重新做賬的話,和以前報(bào)稅的數(shù)字對(duì)不起來,因?yàn)椴皇前岩粡垎螕?jù)不入賬,就能平的,以前的會(huì)計(jì)報(bào)了稅有一個(gè)月還有數(shù)字,那我現(xiàn)在該怎么做呢?
答: 你好同學(xué),說實(shí)話,我自己是不愿意接這種賬的,這種賬很亂,而且到時(shí)候會(huì)被專管員罵。 首先,是建議你不接這一家的 其次,如果你堅(jiān)持要做,需要把1月份到現(xiàn)在的賬梳理一遍,特別是收入,然后才是其他的
老師,公司一直有外賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)報(bào)稅和社保,新招了一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),內(nèi)賬會(huì)計(jì)說記賬憑證應(yīng)該是外賬會(huì)計(jì)做,很不理解。。請(qǐng)問老師,記賬憑證到底是內(nèi)賬會(huì)計(jì)做還是外賬會(huì)計(jì)做?
答: 你好;? ? 內(nèi)賬會(huì)計(jì)是 只做賬 和出報(bào)表這些; 不涉及稅務(wù)報(bào)稅 開票這些的 ;? ?內(nèi)賬和外賬分別都要做憑證??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
等于說我們公司是那個(gè)破產(chǎn)重組的,然后被現(xiàn)在的老板收購(gòu)了,他們可能就說當(dāng)時(shí)是花了三四百萬把它收購(gòu)下來,但是之前一直沒有入賬,現(xiàn)在老板把那個(gè)之前花的錢300多萬的錢的憑證拿出來,他讓我現(xiàn)在把他的就是這個(gè)費(fèi)用啊,300多萬的費(fèi)用全部錄到公司的賬里面,因?yàn)橹皩?duì)前面的會(huì)計(jì)可能有所保留,不想告訴他花了多少錢,他現(xiàn)在就是讓我把這300多萬的費(fèi)用增加到四五百萬,這個(gè)我能做嗎?但是我也不知道這個(gè)賬能不能做,也不知道這個(gè)賬怎么做呀,如果能做賬該怎么處理
答: 老板從原股東手中購(gòu)買你們公司股權(quán)的話,應(yīng)該把款項(xiàng)支付給原股東,現(xiàn)在你們公司報(bào)銷費(fèi)用跟之前的購(gòu)買股權(quán)是兩件事,所以金額不一樣也是正常。你所要關(guān)注的是入賬費(fèi)用都有合適票據(jù),否則可能無法稅前扣除,入賬時(shí)根據(jù)票據(jù)內(nèi)容借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-老板

