
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬
答: 你好! 做工資時(shí),借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款
老師你好,給員工發(fā)放工資,有的是從法人個(gè)人卡支付,有的是企業(yè)公賬付的,那么發(fā)放工資時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 ;其他應(yīng)付款-法人個(gè)人卡 ;銀行存款。 這樣有問題嗎?
答: 同學(xué)你好!這個(gè)沒問題的呀
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)通過銀行代發(fā)工資,為啥由個(gè)人代繳的部分計(jì)入其他應(yīng)收款,貸方不是要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
答: 社保單位先給員工墊付的記其他應(yīng)收款 先發(fā)工資后代繳社保記其他應(yīng)付款


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2019-10-05 16:23
bamboo老師 解答
2019-10-05 16:25
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2019-10-05 16:28
bamboo老師 解答
2019-10-05 16:29