老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時候再加計扣除1%。 答

借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
老師您好,我們公司工資掛賬時,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資。貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)療,養(yǎng)老,公積金 應(yīng)付職工薪酬-未付工資。發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請問:提前給一個人員工多發(fā)了還未掛賬的工資,當(dāng)時做賬為借:應(yīng)付職工應(yīng)酬-未付工資,貸:銀行存款現(xiàn)在工資掛賬了,多付的金額應(yīng)該怎么做?是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬-未付工資?還是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,應(yīng)付職工薪酬-未付工資(紅字)
答: 你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人 老師,這法人的應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應(yīng)付款-法人,怎么處理?
答: 可以互相抵消,其實只要設(shè)置其中一個科目即可


強健的手機 追問
2021-12-31 22:27
強健的手機 追問
2021-12-31 22:30
陳橙老師 解答
2021-12-31 22:37
強健的手機 追問
2021-12-31 22:42
陳橙老師 解答
2022-01-01 12:31