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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-06 22:42

您好,月末結轉(zhuǎn)并沒有支付2.5+0.75。
因為有0.75萬元不能退稅,這部分進項稅額不能抵扣,需要增加主營業(yè)務成本金額0.75萬元。
業(yè)務實質(zhì)就是進項只能退2.5萬元。進項稅額、出口退稅都是應交增值稅的三級科目,內(nèi)部可以抵消的

艾米 王瀟 追問

2019-10-07 08:45

可是2.5萬+0.75轉(zhuǎn)到貸方,貸方增加了呢

艾米 王瀟 追問

2019-10-07 08:46

月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候也多了3.25萬的

董老師 解答

2019-10-07 08:56

您好,應交增值稅三級科目余額是0了,沒有未交增值稅

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您好,月末結轉(zhuǎn)并沒有支付2.5+0.75。 因為有0.75萬元不能退稅,這部分進項稅額不能抵扣,需要增加主營業(yè)務成本金額0.75萬元。 業(yè)務實質(zhì)就是進項只能退2.5萬元。進項稅額、出口退稅都是應交增值稅的三級科目,內(nèi)部可以抵消的
2019-10-06 22:42:24
結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14
出口退稅公司的做賬主要包括進項發(fā)票的錄入,銷項發(fā)票的錄入,以及進項稅額和銷項稅額的核算。其中,進項發(fā)票錄入主要是把采購物料和服務的發(fā)票錄入到記賬憑證中;銷項發(fā)票錄入是把銷售的發(fā)票錄入到記賬憑證中;進項稅額和銷項稅額的核算則是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和稅率計算出來并錄入記賬憑證中。最后,將進項稅額和銷項稅額相減得出差額,便可結轉(zhuǎn)成本。
2023-03-14 11:28:58
您好,出口退稅部分處理方法,請參照最新文件執(zhí)行。關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
2016-12-14 22:53:22
你好 是生產(chǎn)型企業(yè)還是貿(mào)易型出口企業(yè)?
2019-02-28 11:09:41
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