
老師,麻煩問(wèn)下如果我們公司使用其他公司技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,年底根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量來(lái)支付技術(shù)使用費(fèi),這樣會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理?做什么科目?
答: 支付時(shí) 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 攤銷(xiāo)計(jì)入產(chǎn)品成本 借;庫(kù)存商品 貸;待攤費(fèi)用
老師請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)利技術(shù)使用費(fèi)和專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)費(fèi)有什么區(qū)別嗎
答: 你好,你說(shuō)是會(huì)計(jì)處理還是稅收處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
向境外企業(yè)支付技術(shù)使用費(fèi)如何繳稅?
答: ????境內(nèi)A企業(yè)向境外企業(yè)B支付技術(shù)使用費(fèi)20000美元,扣繳所得稅率為10%,B開(kāi)具發(fā)票金額為20000美元,A企業(yè)履行代扣代繳義務(wù)。增值稅及附加可辦理免征手續(xù)(合同已獲科技市場(chǎng)認(rèn)定)。請(qǐng)問(wèn)A企業(yè)實(shí)行所得稅扣繳時(shí)的計(jì)稅依據(jù)是20000美元*10%,還是(20000/1.06)*10%??若增值稅不符合減免,A還要履行扣繳義務(wù),那么計(jì)算所得稅的依據(jù)該如何?謝謝!

