老師咨詢一下,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問(wèn)
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問(wèn)的 “出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購(gòu)宣傳材料 需要保存合同嗎 問(wèn)
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問(wèn)
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買綠化用的農(nóng)藥-福連,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì) 問(wèn)
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請(qǐng)問(wèn)一下茶葉公司出口退稅的流程 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

支付金稅盤和增值稅稅控維護(hù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi),如何做賬
答: 你好,小規(guī)模納稅人 1)首次購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 2)全額抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
金稅盤服務(wù)費(fèi)抵扣的稅款,是否參與增值稅加計(jì)抵扣?假設(shè)本月只有280元金稅盤維護(hù)費(fèi)的普票可以抵扣,沒(méi)有其他可抵扣項(xiàng)了,那么本月可抵扣的稅額,是280元還是280+280?10% ?
答: 不能的,進(jìn)項(xiàng)稅額*10%按這個(gè)加計(jì)扣除
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減,16年購(gòu)置金稅盤及維護(hù)820,17年維護(hù)費(fèi)280,18年維護(hù)280,到19年能全部抵減嗎?
答: 你好 這個(gè)你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
老師,請(qǐng)問(wèn):支付了金稅盤維護(hù)費(fèi)280,但公司一直沒(méi)收入也沒(méi)交稅,抵扣增值稅的分錄是現(xiàn)在做還是以后需要抵扣的時(shí)候再做呢?
購(gòu)買金稅盤的費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)都能抵減增值稅額是么,如金稅盤200,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,這480都可以抵減增值稅對(duì)么
你好老師,我想問(wèn)一下我公司19到現(xiàn)在的金稅盤維護(hù)費(fèi)都沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在還能抵嗎?

