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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 16:37

你好,正規(guī)操作 是不可以的,應(yīng)當(dāng)用公司賬戶給對(duì)方轉(zhuǎn)賬
借;固定資產(chǎn),貸;其他應(yīng)付款

聽雨 追問

2019-10-08 16:39

那我把這些錢用于減少其他應(yīng)收款~股東,充實(shí)收資本可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-08 16:48

你好,之前法人代表有向單位借款嗎?

聽雨 追問

2019-10-08 16:53

沒有借款,但是沒有往銀行公戶打款,期初我做的借:其他應(yīng)收款~~股東
貸:實(shí)收資本~~股東,現(xiàn)在可以借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)收款~股東嗎?

鄒老師 解答

2019-10-08 16:59

你好,沒有借款就不能通過其他應(yīng)收款核算的
期初你做的
借:其他應(yīng)收款~~股東
貸:實(shí)收資本~~股東
這個(gè)應(yīng)當(dāng)做相反分錄沖銷,然后做這個(gè)分錄
借;固定資產(chǎn),貸;其他應(yīng)付款

聽雨 追問

2019-10-08 17:01

這個(gè)其他應(yīng)收款是應(yīng)該收取股東的投資款呀

鄒老師 解答

2019-10-08 17:08

你好,沒有實(shí)際收到股東的投資款,不需要通過其他應(yīng)收款掛賬的

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你好,正規(guī)操作 是不可以的,應(yīng)當(dāng)用公司賬戶給對(duì)方轉(zhuǎn)賬 借;固定資產(chǎn),貸;其他應(yīng)付款
2019-10-08 16:37:34
借:其他應(yīng)收款-備用金-法人 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-法人
2020-04-13 16:29:00
你好 不合理 既然是公司名義去幫忙 賺取的其他業(yè)務(wù)收入 要交稅的
2019-09-24 12:05:10
你好,出一個(gè)委托書,然后用不得證明來做賬,是不是不給你開發(fā)票,正常做賬不允許抵扣所得稅。
2021-08-20 11:06:35
你好,最好朋友轉(zhuǎn)給法人,然后讓法人投資的
2019-12-25 16:48:24
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