遇到一個(gè)問題,我有一個(gè)兼職的老板,她的朋友稅務(wù)上 問
你好,你如果只是送給他朋友是沒關(guān)系的。 答
我有個(gè)疑問,投轉(zhuǎn)非,公允模式下,不是三不嗎,不折不攤 問
采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),需要計(jì)提折舊或攤銷 答
有材料發(fā)票開6個(gè)點(diǎn)的嗎? 問
沒有那個(gè)稅率的哈 答
老板個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)2萬元,會(huì)計(jì)取備用金2萬 問
老板個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)2萬元,這個(gè)不用做賬的 答
你好,我們公司按注冊(cè)的資金,現(xiàn)金足額轉(zhuǎn)入公司公戶, 問
借:實(shí)收資本 貸:貨幣資金 答

公司賬戶沒有資金,每月發(fā)人員工資或者支付稅金,都是老板自己掏現(xiàn)金支付,資產(chǎn)負(fù)債表中,這一塊都反映在其他應(yīng)付款中嗎
答: 你好,是的,在其他應(yīng)付款科目里反映
其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù),怎樣調(diào)整呢?之前法人存了錢在公司賬戶,后面一直是借的,然后一直用的其他應(yīng)付導(dǎo)致其他應(yīng)付為負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢現(xiàn)在
答: 你好,同學(xué)。 負(fù)數(shù),什么原因?qū)е碌摹?你這 是幾錯(cuò)了,你應(yīng)該是支付的費(fèi)用屬于正常的公司費(fèi)用或資產(chǎn)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款期末余額負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎?怎樣調(diào)?
答: 你好 應(yīng)付帳款借方明細(xì)余額放到預(yù)付 其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額放到其他應(yīng)收款


媽媽愛菠菜 追問
2019-10-08 18:31
陳詩晗老師 解答
2019-10-08 18:37
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2019-10-08 19:35
陳詩晗老師 解答
2019-10-08 19:35
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2019-10-08 19:38
陳詩晗老師 解答
2019-10-08 19:38