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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-09 09:59

您今年收到的退款和去年付出的款項有關系嗎?請具體介紹一下

天天向上 追問

2019-10-09 10:00

去年付的一筆服務費,協(xié)議沒有完成,所以合同終止,對方退我們錢

張艷老師 解答

2019-10-09 10:01

那就做去年支付款項的反向分錄就是了。

天天向上 追問

2019-10-09 10:06

去年是借 管理費用    貸 銀行存款  今年收到退款  做相反分錄

天天向上 追問

2019-10-09 10:06

還是用紅字沖紅

張艷老師 解答

2019-10-09 10:10

涉及到了損益科目,做紅字分錄的時候,要使用以前年度損益調整科目代替管理費用科目。

天天向上 追問

2019-10-09 10:52

具體怎么做?原分錄是  借:管理費用-廣告費   貸:銀行存款

張艷老師 解答

2019-10-09 10:54

借:以前年度損益調整   負數(shù)   貸:銀行存款   負數(shù)
借:以前年度損益調整  正數(shù)   貸:利潤分配--未分配利潤

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相關問題討論
你好,需要做的,這個屬于原始憑證。
2020-07-03 12:40:14
同學,您好,可以先做暫估,等收到票再把暫估沖掉。
2022-02-18 21:41:35
需要對方給你們分割單,和發(fā)票復印件,收據(jù)這個可以稅前扣除
2020-06-29 13:24:37
借管理費用租賃費 貸其他應付款
2020-04-14 08:29:34
借管理費用車輛費 貸銀行存款
2020-04-08 11:30:31
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