
進口增值稅專用繳款書如何退稅(外貿(mào)型企業(yè))?
答: 你好,在電子稅務(wù)局錄入信息比對相符后才可以抵扣
您好,老師。外貿(mào)企業(yè)進口增值稅繳款書,增值稅申報表中應(yīng)填哪幾項。這個是可以退稅的嗎?在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中如何操作?
答: 您好,您這進口以后又用于出口的是嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教增值稅申報時外貿(mào)進口增值稅比對相符后,要手填外貿(mào)進口增值稅嗎?我填在附表二海關(guān)進口增值稅繳款書那一行填的進項沒怎么沒把數(shù)據(jù)帶到主表呢?
答: 是的 你看下附表二當(dāng)月申報抵扣的進項稅額加上這筆了不

