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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-14 18:11

是的
你看下附表二當(dāng)月申報抵扣的進項稅額加上這筆了不

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:15

你是說比對相符后在附表二本期認(rèn)證相符本期申報抵扣那直接帶出嗎?不需要在海關(guān)進口增值稅繳款書那一行再填嗎?

郭老師 解答

2019-10-14 18:16

不是
在海關(guān)進口填寫
然后在合計當(dāng)月申報抵扣的進項稅額

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:19

海關(guān)進口增值稅繳款書那里是要我手填嗎?點確定后主表看沒帶出這個數(shù)據(jù)?

郭老師 解答

2019-10-14 18:22

是自己填寫的,你截圖附表二

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:28

現(xiàn)在不在電腦旁,只記得填的是第五行,把份數(shù)、金額、稅額填出來了

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:28

現(xiàn)在不在電腦旁,只記得填的是第五行,把份數(shù)、金額、稅額填進去了

郭老師 解答

2019-10-14 20:13

在第五欄填寫
你看你12行合計進去了沒有

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:16

今天看可以了。老師,帶出后主表也帶出了,就這樣直接申報就可以了是吧?

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:16

外貿(mào)進口增值稅也是一年內(nèi)認(rèn)證有效的吧?

郭老師 解答

2019-10-15 11:27

你好,是的,,

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:41

哦哦,謝謝。老師還問下所得稅季報時我申報時只先填收入利潤總額,成本先不填可以嗎?

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:42

賬還沒有出來

郭老師 解答

2019-10-15 11:43

填寫的是累計
你要交稅嗎

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:49

是的,累計的。有交的,有沒交的,不只一家賬

郭老師 解答

2019-10-15 11:49

那你自己看著做吧
正規(guī)的需要作出賬

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:52

我申報時只先填收入、利潤總額,成本先不填可以嗎?

郭老師 解答

2019-10-15 11:54

那你的利潤總額怎么出來的?

春天的花兒 追問

2019-10-15 12:05

一般根據(jù)當(dāng)?shù)氐穆爠e人說的稅費預(yù)警線預(yù)繳的

郭老師 解答

2019-10-15 12:20

那你和你利潤表能對起來嗎,你利潤表也是這么推算

春天的花兒 追問

2019-10-15 12:26

是的,盡量,也看有票沒票,沒票就稍多交些,交多了也不愿意,也不是我們員工能決定的

春天的花兒 追問

2019-10-15 12:27

就是覺得如果沒做賬申報時下面要填資產(chǎn),要和資產(chǎn)負債表的對上比較煩惱

郭老師 解答

2019-10-15 12:29

建議趕緊做賬吧
做出來填寫,不影響以后的申報

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相關(guān)問題討論
你好,是一樣的,說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
同學(xué)你好 填寫在附表二海關(guān)那欄
2021-05-10 11:51:16
同學(xué)你好 填寫在附表二海關(guān)那欄
2021-05-10 11:51:20
你好,在增值稅申報表附表的進項稅額抵扣明細表中的海關(guān)進口增值稅專用繳款書行次填寫金額,稅額數(shù)據(jù)申報
2016-08-17 15:20:36
海關(guān)進口增值稅專用繳款書如何進行申報.
2017-06-28 10:16:56
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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