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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-09 17:07

你好,應(yīng)該是 支付增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

我隨悅動(dòng) 追問

2019-10-09 17:08

老師那上月的應(yīng)交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

彩麗老師 解答

2019-10-09 17:13

你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

我隨悅動(dòng) 追問

2019-10-09 17:28

一般納稅人

彩麗老師 解答

2019-10-09 21:33

一般納稅人月末可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

我隨悅動(dòng) 追問

2019-10-09 21:37

老師,我沒有結(jié)轉(zhuǎn)我直接交的時(shí)候做了借應(yīng)交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問題嗎?憑證需要調(diào)整嗎

彩麗老師 解答

2019-10-09 22:04

也可以不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

彩麗老師 解答

2019-10-09 22:05

只要科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅的金額是對(duì)的就可以

我隨悅動(dòng) 追問

2019-10-09 22:06

老師,我們進(jìn)了三臺(tái)電腦總計(jì)一萬二,我能直接做到管理費(fèi)用嗎,不走固定資產(chǎn),外賬

彩麗老師 解答

2019-10-09 22:12

可以直接做到管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
這個(gè)就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-12-31 17:11:29
計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-23 10:20:24
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