老師我想問一個問題 就是8月份我們應(yīng)該發(fā)7月份工資 但是工資表沒有出來、也沒有進(jìn)行計提工資 有員工借支 我先做了一個應(yīng)付工資-員工名字 貸:銀行 這個科目 現(xiàn)在9月份發(fā)7月份工資 計提數(shù)跟工資金額已經(jīng)出來了、我這邊該怎么進(jìn)行做賬務(wù)處理
朱曉盼~鄭州
于2019-10-10 11:13 發(fā)布 ??922次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-10-10 11:16
先做了一個應(yīng)付工資-員工名字 貸:銀行--做這個分錄不合適,應(yīng)該做
借:其他應(yīng)收款--員工名字 貸:銀行存款等
先問一下,您公司發(fā)放工資時,還分員工名字計入應(yīng)付職工薪酬--員工名字這樣核算嗎?還是整體計入應(yīng)付職工薪酬--工資啊?
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先做了一個應(yīng)付工資-員工名字 貸:銀行--做這個分錄不合適,應(yīng)該做
借:其他應(yīng)收款--員工名字 貸:銀行存款等
先問一下,您公司發(fā)放工資時,還分員工名字計入應(yīng)付職工薪酬--員工名字這樣核算嗎?還是整體計入應(yīng)付職工薪酬--工資???
2019-10-10 11:16:22

你好,您看下這個內(nèi)容
你好,公司社保,
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司)
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司)
計提工資,
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資,
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人)
貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
上交社保,
借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司)
借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司)
借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人)
借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人)
貸:銀行存款
2020-06-17 22:17:36

補(bǔ)計提少計提的工資計入成本費(fèi)用
2020-04-13 10:00:40

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 2850
借;應(yīng)付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:23:41

您好,沒有支付就不需要處理
2019-07-10 14:19:53
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