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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-10 11:16

先做了一個應(yīng)付工資-員工名字 貸:銀行--做這個分錄不合適,應(yīng)該做
借:其他應(yīng)收款--員工名字   貸:銀行存款等
先問一下,您公司發(fā)放工資時,還分員工名字計入應(yīng)付職工薪酬--員工名字這樣核算嗎?還是整體計入應(yīng)付職工薪酬--工資啊?

朱曉盼~鄭州 追問

2019-10-10 11:24

老師我們這整體計入應(yīng)付職工薪酬-工資

朱曉盼~鄭州 追問

2019-10-10 11:28

老師你的意思是借支工資的時候 借:其他應(yīng)收款       貸:銀行存款           等到工資計提數(shù)出來   借:管理費(fèi)用-職工薪酬           貸:應(yīng)付職工薪酬                 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 -工資       貸:其他應(yīng)收款    或銀行存款  這樣嗎老師

張艷老師 解答

2019-10-10 11:29

這樣的話,建議先反沖這筆分錄  應(yīng)付工資-員工名字 貸:銀行
然后做  借:其他應(yīng)收款--員工名字 貸:銀行存款等
等實際發(fā)放工資時,做
實際發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅
              其他應(yīng)收款--員工名字
             銀行存款

朱曉盼~鄭州 追問

2019-10-10 11:32

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-10-10 11:34

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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先做了一個應(yīng)付工資-員工名字 貸:銀行--做這個分錄不合適,應(yīng)該做 借:其他應(yīng)收款--員工名字 貸:銀行存款等 先問一下,您公司發(fā)放工資時,還分員工名字計入應(yīng)付職工薪酬--員工名字這樣核算嗎?還是整體計入應(yīng)付職工薪酬--工資???
2019-10-10 11:16:22
你好,您看下這個內(nèi)容 你好,公司社保, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-06-17 22:17:36
補(bǔ)計提少計提的工資計入成本費(fèi)用
2020-04-13 10:00:40
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 2850 借;應(yīng)付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:23:41
您好,沒有支付就不需要處理
2019-07-10 14:19:53
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