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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-10-10 13:23

不對 
借:庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

一凡 追問

2019-10-10 13:25

那到月底再這樣記對嗎:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

玲老師 解答

2019-10-10 13:27

小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn) 交時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

一凡 追問

2019-10-10 13:28

謝謝老師!

玲老師 解答

2019-10-10 13:30

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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同學(xué)您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
你好,增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
你好,貸方先計入銷項稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
你好,貸方是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 應(yīng)交稅費-未交增值稅是一般納稅人才使用的科目
2019-08-28 12:14:28
你好,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。
2019-08-28 11:59:33
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