
我司在申報9月份增值稅時因操作錯誤多繳納了五千多的稅款,已經(jīng)找專管員申請修改了報表,請問這筆多繳納的稅款如果不申請退稅的話,是不是在下期報稅時可以自動抵稅款?
答: 是的 他就等于是留抵稅金了 就可以抵扣你日后的應(yīng)交稅金
增值稅申報錯誤,已經(jīng)扣款,怎么申請退稅
答: 得去大廳修改了,填寫退稅申請
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問上個月的增值稅繳納后發(fā)票申報錯了又申請更正了申報表并申請了退稅 本月申報表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請問我這個分錄應(yīng)該怎么做。
答: 你好,實際收到退稅款時,再做分錄,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅


真水無香Stella 追問
2019-10-10 16:41
馬老師 解答
2019-10-10 16:42