
跨月開增值稅紅字發(fā)票前要先申報(bào)交稅嗎
答: 是的,需要先申報(bào)了,才可以申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的
紅字發(fā)票怎么申報(bào)增值稅
答: 你好,和正常發(fā)票一樣,只不過紅字填寫負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開了紅字發(fā)票,未開藍(lán)字發(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)增值稅可以申報(bào)成負(fù)數(shù)嗎?
答: 可以 但是自己申報(bào)不了
當(dāng)月開了紅字發(fā)票,對應(yīng)的應(yīng)交增值稅也是負(fù)數(shù),無法成功申報(bào),應(yīng)如何填寫?
購買已認(rèn)證的發(fā)票,再發(fā)票系統(tǒng)中申請了紅字發(fā)票,在增值稅申報(bào)時(shí),這部分紅字發(fā)票的稅款會自動填在增值稅申報(bào)中嗎?
公司應(yīng)交增值稅為1300可是預(yù)繳了增值稅1500(代開了紅字發(fā)票)那么申報(bào)附加稅按哪個(gè)金額申報(bào)
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?

