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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-10 19:10

您好
請(qǐng)問(wèn)什么原因多交增值稅

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:11

比方說(shuō)預(yù)交了10萬(wàn),月底只有5萬(wàn),怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:12

您預(yù)繳的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
     貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:16

繳納了過(guò)后確認(rèn)了銷項(xiàng) 是吧

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:16

是的

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:20

老師,銷項(xiàng)稅額在借方是表示什么?

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:21

表示結(jié)轉(zhuǎn)把銷項(xiàng)稅額科目金額結(jié)平

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:21

還有進(jìn)項(xiàng)稅額在借方表示什么?

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:22

進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有在借方啊

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:22

哦,在貸方是什么意思?也是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:23

對(duì)的 這是把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:24

多交的增值稅怎么體現(xiàn)?

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:25

多交的增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:26

我?guī)煾蹈嬖V我借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:27

那已交稅金怎么結(jié)平?

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
那您這樣寫(xiě)分錄吧 多交的在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目體現(xiàn)

水滴 追問(wèn)

2019-10-10 19:29

不知道啊

bamboo老師 解答

2019-10-10 19:29

那您可以按我上面這筆分錄寫(xiě)

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你好,如果是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-04-17 11:29:15
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-02-06 11:27:43
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅額 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2018-09-18 16:05:26
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-06 17:44:27
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因多交增值稅
2019-10-10 19:10:23
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