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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-06 17:44

什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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你好,如果是一般納稅人單位銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-04-17 11:29:15
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-02-06 11:27:43
什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-07-06 17:44:27
您好 請問什么原因多交增值稅
2019-10-10 19:10:23
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-11-25 10:24:16
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