- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-11-25 10:29
那這樣在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目下不是有貸方余額了嗎
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你好,如果是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-04-17 11:29:15

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-02-06 11:27:43

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅額
分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2018-09-18 16:05:26

什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-06 17:44:27

您好
請問什么原因多交增值稅
2019-10-10 19:10:23
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