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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-11-25 10:29

那這樣在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目下不是有貸方余額了嗎

cc 追問

2016-11-25 10:36

在報(bào)表里,主要還是看應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)科目是嗎?這個(gè)科目金額應(yīng)與之對應(yīng)要查什么科目匯總后的余額相等?

鄒老師 解答

2016-11-25 10:24

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

鄒老師 解答

2016-11-25 10:29

你好,是的,是正常的

鄒老師 解答

2016-11-25 10:38

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,如果是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-04-17 11:29:15
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-02-06 11:27:43
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅額 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2018-09-18 16:05:26
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-06 17:44:27
您好 請問什么原因多交增值稅
2019-10-10 19:10:23
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