一般納稅人,7.8月開了挺多票但是沒有進(jìn)項(xiàng)票,9月沒開什么票但是我的進(jìn)貨方把7.8月的進(jìn)貨票一起開給我了。 現(xiàn)在做季報(bào)的時(shí)候可以把9月份的票全部認(rèn)證 然后全部做進(jìn)成本里面嗎? 具體的會計(jì)分錄怎么操作呢?
碩。
于2019-10-11 09:54 發(fā)布 ??718次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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同學(xué)你好
是什么進(jìn)項(xiàng)專票呢
庫存商品?
2024-04-23 10:17:34

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47

你好具體是什么購買業(yè)務(wù)?
2019-10-22 11:54:53

借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-23 11:11:00
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