我是一般納稅人,我公司2018年有很多進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證也沒有抵扣,在2019年開始陸陸續(xù)續(xù)的認(rèn)證抵扣了,這個怎么做會計(jì)分錄,2018年進(jìn)項(xiàng)票也沒有做帶認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在2019年該怎么入賬
雙頭大剪刀
于2019-12-09 14:55 發(fā)布 ??1818次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2019-12-09 15:01
您好!你18年收到發(fā)票做了什么分錄。
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
是什么進(jìn)項(xiàng)專票呢
庫存商品?
2024-04-23 10:17:34

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47

你好具體是什么購買業(yè)務(wù)?
2019-10-22 11:54:53

借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-23 11:11:00
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雙頭大剪刀 追問
2019-12-09 15:15
宋生老師 解答
2019-12-09 15:17
雙頭大剪刀 追問
2019-12-09 15:19
宋生老師 解答
2019-12-09 15:25