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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-09 15:01

您好!你18年收到發(fā)票做了什么分錄。

雙頭大剪刀 追問

2019-12-09 15:15

就是2018年我這些進項票都沒有做賬,也沒有認證抵扣現(xiàn)在放在2019年陸陸續(xù)續(xù)認證抵扣了,我該怎么入賬,怎么做會計分錄

宋生老師 解答

2019-12-09 15:17

您好!這個要看是什么業(yè)務的進項。
如果是庫存商品的話,就要借庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款等。相當于補分錄。

雙頭大剪刀 追問

2019-12-09 15:19

商貿(mào)公司但是2018年賬都結了能把2018年的發(fā)票放在2019年么

宋生老師 解答

2019-12-09 15:25

您好!是相當于補充記錄??梢缘牧?。

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相關問題討論
同學你好 是什么進項專票呢 庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結轉增值稅至轉出未交增值稅科目,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、結轉未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
你好具體是什么購買業(yè)務?
2019-10-22 11:54:53
借成本費用,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款。
2024-04-23 11:11:00
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