
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的第四列本期實(shí)際抵減稅額,如果我的增值稅是499,那么此時(shí)我應(yīng)該在此處填499如果這個(gè)月我的增值稅是零,并且有留底稅額499,此時(shí)我應(yīng)該在第四列本期實(shí)際抵減稅額處填什么怎么填
答: 此時(shí)我應(yīng)該在第四列本期實(shí)際抵減稅額處填什么怎么填---應(yīng)該填寫0
是小規(guī)模季報(bào)營業(yè)額沒有超過9萬 需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
答: 你好,不需要的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,自產(chǎn)自銷苗木減免增值稅,填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅性質(zhì)代碼及名稱填什么?
答: 同學(xué)這個(gè)是免稅農(nóng)產(chǎn)品!

